Cuando cargamos nros de facturas de proveedor estaria bien que no deje pasar si no tiene el formato "0000-00000000" Puede agregarse como chequeo al clickear validate_invoice.
Cuando cargamos nros de facturas de proveedor estaria bien que no deje pasar si no tiene el formato "0000-00000000"
Puede agregarse como chequeo al clickear validate_invoice.